|
Objednávka |
4/2012
|
papierenský materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3 P slúži Vám |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Eva Hosťovecká |
hospodárka, pokladníčka |
|
|
|
Objednávka |
3/2012
|
montáž umývačky, výrobníku ľadu a výmena drezu
|
cca 200 € |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
INFRA-STAV, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Eva Hosťovecká |
hospodárka, pokladníčka |
|
|
|
Objednávka |
1/2012
|
dvojhárky, značkovače
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Eva Hosťovecká |
pokladníčka, hospodárka |
|
|
|
Faktúra |
20110412
|
Oprava havarijného stavu strechy
|
7 034,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
Matej Kriššák |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110425
|
kopírovací stroj
|
1 450,80 |
s DPH |
118/2011
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
REVJIS-SERVIS spol. s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110442
|
tepelná energia
|
4 499,65 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
31.12.2011 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110416
|
tepelná energia
|
4 223,41 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
09.12.2011 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
odovzdávací protokol - osobný automobil
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
Objednávka |
2/2012
|
Moto JAS, s.r.o. Topoľčany
|
19 950,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
16.01.2012 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Ing. Daniela Dobrovodská |
zástupkyňa riaditeľky pre TEČ |
|
|
|
Faktúra |
20121013
|
potraviny do ŠJ
|
201,91 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Štefan Vacula Slovex |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20121015
|
jogurty do ŠJ
|
62,34 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - PROUNION, a.s. Piaristická 2, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120005
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Domena Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra - Revayová |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120017
|
montáž vodovodného a kanalizač. potrubia a myčiek
|
226,49 |
s DPH |
3/2012
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
INFRA-STAV spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120016
|
servisná prehliadka plynových kachiel
|
528,77 |
s DPH |
119/11/11
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Jozef Tkáčik MOSEPS Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120015
|
telefóny
|
66,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
SOŠ Levická Nitra |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120014
|
osobný automobil
|
19 950,00 |
s DPH |
2/2012
|
01/2012
|
17.01.2012 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
SOŠ Levická Nitra |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120013
|
inzercia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120012
|
vodné, stočné
|
137,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
20120011
|
tlačivá vysvedčenia a protokolu
|
24,60 |
s DPH |
120/2011
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
08.02.2012 |