|
|
Faktúra |
2025000038
|
telekomunikačné služby 15.1.-14.2./25
|
25,83 |
s DPH |
|
5/2019
|
18.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000039
|
náhradný diel k škrabke na zemiaky-šj
|
122,20 |
s DPH |
25/2025
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
preprava osôb z Nitry do Čes.Budejovíc a späť 23.3.2025 s 5.4.2025
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
AKARA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
preprava osôb 23.3.2025 Nitra-Tokaj a spaäť 5.4.2025
|
2 046,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
AKARA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800037
|
potraviny šj
|
369,33 |
s DPH |
|
81/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000036
|
vykonanie ročnej uzávierky 2024
|
36,90 |
s DPH |
|
R167/2009
|
18.02.2025 |
|
|
|
Ives Košice |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800036
|
potraviny šj
|
221,72 |
s DPH |
|
80/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800029
|
potraviny šj
|
90,64 |
s DPH |
|
82/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800026
|
potraviny šj
|
4,52 |
s DPH |
|
82/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800027
|
potraviny šj
|
111,28 |
s DPH |
|
82/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800028
|
potraviny šj
|
6,78 |
s DPH |
|
82/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800035
|
potraviny šj
|
176,13 |
s DPH |
|
8/2025
|
18.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
náhr.diel brúsny kotúč č.09350014 do škrably MAXIMA 1ks
|
122,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800032
|
potraviny šj
|
28,21 |
s DPH |
|
8/2025
|
18.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800031
|
potraviny šj
|
622,19 |
s DPH |
|
81/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800030
|
potraviny šj
|
615,44 |
s DPH |
|
81/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800034
|
potraviny šj
|
140,37 |
s DPH |
|
80/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800033
|
potraviny do šj
|
123,40 |
s DPH |
|
80/2024
|
18.02.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
18.02.2025 |