Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023000244 teplo ÚK 7/2023 1 524,28 s DPH T/2009/75 08.08.2023 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2023 24.11.2023
Objednávka 115/2023 výmena šróbovania na stupačkách kúrenia 580,50 s DPH 08.08.2023 PS-MOS ,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.08.2023
Objednávka 116/2023 plátno voskové,obrus,vrecia na odpad 140,00 s DPH 08.08.2023 L&Š, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.08.2023
Faktúra 2023000239 telekomunikačné služby internet 7/23 24,94 s DPH 5/2019 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000243 voda,stočné,zrážky Levická 7/2023 211,27 s DPH 16/2019 07.08.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000242 ele.energia Levická 514,85 s DPH 2/2016 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000241 ele.energia Levická šj 309,65 s DPH 2/2016 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000240 telekomunikačné služby 7/2023 41,48 s DPH 5/2019 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000238 výkon zodpovednej osoby za 8/2023 54,00 s DPH 63/2017 07.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000237 vyhotovenie kópií Sharp 7/23 34,98 s DPH 2/2020 07.08.2023 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000235 plyn SPV Bolečkova 8/23 79,00 s DPH 10/2019 07.08.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000234 plyn levicka 8/23 38,00 s DPH 11/2019 07.08.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000233 plyn SPV Bolečkova 8/23 24,00 s DPH 10/2019 07.08.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000232 spotrebný materiál - šj 34,40 s DPH 117 07.08.2023 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000236 ochrana objektov EZS 7/23 43,81 s DPH 2/2007 07.08.2023 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2023 21.08.2023
Objednávka 114/2023 baliaci spotrebný materiál,drôtenky,hubky 40,00 s DPH 03.08.2023 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.08.2023
Objednávka 113/2023 nákup surovín LC,OVY súťaže kucharova casnikov 250,00 s DPH 02.08.2023 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.08.2023
Faktúra 2023000231 stolová váha, plošinová váha - šj 86,65 s DPH 112 01.08.2023 B-commerce,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023000230 prenájom a pranie rohoží 60,26 s DPH 1/2013 31.07.2023 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 01.08.2023 21.08.2023
Objednávka 112/2023 váha 2x do šj 86,65 s DPH 28.07.2023 B-commerce,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.08.2023
zobrazené záznamy: 2161-2180/11813