Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 72/2023 zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ s DPH 15.11.2023 TRI Kvety Mgr. Panisová riaditeľka 21.11.2023
Faktúra 2023000352 odvoz komunálneho odpadu 4q 2023 1 476,75 s DPH 15.11.2023 Mesto Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000355 pražená káva 259,01 s DPH 177 15.11.2023 EuroCoffe s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 12.12.2023
Faktúra 2023800215 potraviny šj 636,71 s DPH 4/2022 15.11.2023 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 06.12.2023
Faktúra 2023800214 potraviny šj 58,72 s DPH 10/2022 15.11.2023 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 06.12.2023
Faktúra 2023800213 potraviny šj 4,32 s DPH 8/2022 15.11.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 06.12.2023
Faktúra 2023800212 potraviny šj 799,49 s DPH 4/2022 15.11.2023 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 06.12.2023
Faktúra 2023000357 spotrebný material šj 569,68 s DPH 168 15.11.2023 Xepap,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000356 kancelárske potreby pre ukrajincov 693,38 s DPH 167 15.11.2023 Xepap,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000354 spotrebný material šj 25,31 s DPH 116 15.11.2023 L&Š, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 12.12.2023
Objednávka 179/2023 výrobník ľadu 1 680,00 s DPH 14.11.2023 ICE SERVICE s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 17.11.2023
Objednávka 180/2023 zmäkčovač vody k výrobníku ľadu 1 050,00 s DPH 14.11.2023 ICE SERVICE s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 17.11.2023
Faktúra 2023000350 stravovanie havličkov brod 13 dní 2 470,00 s DPH 142 09.11.2023 Obchodní akademie a Hotelová škola Havličkuv Brod Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000351 ochrana objektov EZS 10/23 výjazd 21.10.2023 19,92 s DPH 09.11.2023 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023800208 potraviny šj 150,15 s DPH 10/2022 09.11.2023 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 2023800210 potraviny šj 276,03 s DPH 1/2022 09.11.2023 Chrien, spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 2023800211 potraviny šj 825,10 s DPH 4/2022 09.11.2023 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.11.2023 06.12.2023
Faktúra 2023800209 potraviny šj 2,16 s DPH 8/2022 09.11.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 2023000349 voda,stočné,zrážky Levická 10/2023 415,74 s DPH 16/2019 08.11.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000348 ele.energia Levická 10/23 867,79 s DPH 2/2016 08.11.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
zobrazené záznamy: 1881-1900/11813