Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000094 boxy na tortu,lopatky,formy 466,13 s DPH 53/224 19.03.2024 MAC2 s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.03.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000103 pracovna obuv 164,40 s DPH 52/2024 19.03.2024 Nebex s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.03.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000104 konvektomat 12 933,60 s DPH 32/2024 19.03.2024 ProDES Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.03.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000099 telekomunikačné služby15.2.-14.3.2024 26,65 s DPH 5/2019 19.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.03.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000092 dodávka elektriny 7-31.3.2024 Bolečkova 59,11 s DPH 19.03.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.03.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000091 dosky na krájanie-škola 103,92 s DPH 48/2024 19.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.03.2024 20.04.2024
Faktúra 202480077 potraviny šj 2,28 s DPH 80/2023 19.03.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.03.2024 22.03.2024
Faktúra 202480076 potraviny šj 744,95 s DPH 75/2023 19.03.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.03.2024 22.03.2024
Faktúra 202480075 potraviny šj 37,73 s DPH 80/2023 19.03.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.03.2024 22.03.2024
Faktúra 202480074 potraviny šj 874,46 s DPH 75/2023 19.03.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.03.2024 22.03.2024
Faktúra 202480073 potraviny šj 87,95 s DPH 76/2023 19.03.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.03.2024 22.03.2024
Faktúra 202480072 potraviny šj 78,16 s DPH 80/2023 19.03.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.03.2024 22.03.2024
Objednávka 66/2024 nákup surovín na LC,OV a súťaže podľa výberu MOV 300,00 s DPH 15.03.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.03.2024
Zmluva 10/2024 zmluva o výpožičke s DPH 15.03.2024 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Mgr. Panisová riaditeľka 15.03.2024
Objednávka 65/2024 Prezenty s logom našej školy podľa výberu 1 295,33 s DPH 14.03.2024 PRESENTY s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.03.2024
Objednávka 64/2024 cateringové služby-110 osôb dňa 25.3.2024 2 190,00 s DPH 13.03.2024 GUTEVA,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.03.2024
Objednávka 63/2024 Servisný poplatok za ele.nástenku Proxia live 114,00 s DPH 13.03.2024 Proxia services s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.03.2024
Faktúra 2024800068 potraviny šj 136,13 s DPH 76/2023 13.03.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.03.2024 22.03.2024
Objednávka 55/2024 Nákup surovín na LCsúťaž,OV podľa výberu MOV pre odborch kuchár 600,00 s DPH 12.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.03.2024
Objednávka 56/2024 Nákup inventáru do zbierky pre kuchárov 300,00 s DPH 12.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.03.2024
zobrazené záznamy: 1341-1360/11813