|
Faktúra |
20151075
|
potraviny
|
102,61 |
s DPH |
|
|
16,32015 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Erasmus +
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkov Brod |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
Zmluva |
56935267
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
Zmluva |
56935266
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
Objednávka |
34/2025
|
členský príspevok SOPK 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Nitrianska regionálna komora SOPK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.03.2025 |
|
Objednávka |
30/2025
|
spotrebný jednorázový obalový materiál šj
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
Objednávka |
31/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
Objednávka |
32/2025
|
servisná a revízna prehliadka plynových spotrebičov na SPV a v šj
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bosepo - Ladislav Bogyo |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
Objednávka |
33/2025
|
pražená káva
|
202,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000049
|
výkon zodpovednej osoby za 3/25
|
55,35 |
s DPH |
|
63/2017
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000048
|
dodávka elektriny 3/25 Bolečkova
|
57,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000047
|
nastavenie zvonenia elektronického vrátnika
|
49,20 |
s DPH |
16/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000046
|
PO a BOZP 2/25
|
110,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
03.03.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000045
|
elektrika3/25
|
163,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MET Slovakia ,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000044
|
gastro Kromeriž 1.3.2025
|
45..28 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Strední škola hotelová a služeb Kromeríž |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000040
|
potraviny súťaž
|
38,93 |
s DPH |
26/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000043
|
členský poplatok SANET 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
25.02.2025 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000042
|
gravírovaná názvy miest. a čísla na dvere pre šj
|
145,90 |
s DPH |
11/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
RCS reklama s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000041
|
potraviny LC
|
75,28 |
s DPH |
23/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |