Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20140050 20140050 130,00 s DPH 12.06.2014 Vemax Nitra hasiace prístroje 28.07.2014
Objednávka 105 pracovné vesty s logom SOŠ gastronómie a CR pre žiakov 1 799.00 s DPH 08.10.2020 Dom Svitania, n.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.10.2020
Objednávka 106 pražená zrnková káva 91,20 s DPH 26.08.2020 EuroCoffee s.r.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.10.2020
Objednávka 38 základný baristický kurz - online teoretická časť 540,00 s DPH 30.04.2021 Academy of Coffee s.r.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.05.2021
Objednávka 39 výtlačok Kávový magazín 30 ks 60,00 s DPH 30.04.2021 Academy of Coffee s.r.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.05.2021
Objednávka 41 pražená zrnková káva 96,00 s DPH 30.04.2021 EuroCoffee s.r.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.05.2021
Objednávka 51 praktická časť základného baristického kurzu 1 800,00 s DPH 12.05.2021 Academy of Coffee s.r.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 24.05.2021
Objednávka 132 pražená zrnková káva 105,60 s DPH 21.10.2021 EuroCoffee s.r.o. Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.10.2021
Objednávka 101 zdravotná obuv 159,60 s DPH 29.09.2020 Zubáčová Ľudmila VZP Viridis Lučenec Zaujecová Mária Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 05.10.2020
Objednávka 20140043 pracovná obuv pre MOV 280,00 s DPH 02.06.2014 Nebex s.r.o. Zaujecová 09.06.2014
Objednávka 54 stravné lístky 2 673,34 s DPH 30.04.2020 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Turčeková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.04.2020
Faktúra 20150064 preinštalovanie IBEU 145,20 s DPH 09.03.2015 FLASH Company, s.r.o. Nitra Turčeková 20.04.2015
Faktúra 20140173 aktualizácia aSc agendy 399,00 s DPH 25.06.2014 aSc s.r.o Turčeková 18.08.2014
Objednávka 2015006 preinštalovanie IBEU 150,00 s DPH 26.01.2015 FLASH Company, s.r.o. Nitra Turčeková 16.02.2015
Faktúra 20140042 seminár 39,00 s DPH 03.03.2014 Asociácia správcov registratúry Stanová 12.05.2014
Zmluva 62/2014 poistenie IKT 0,95 s DPH 28.11.2014 Kooperativa poisťovňa, a.s. SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská 03.12.2014
Faktúra 20140021 oprava zariadenia PSN 37,80 s DPH 20140001 03.02.2014 Morez Efekt s.r.o. SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská 12.03.2014
Faktúra 20130066 odborná literatúra - aktualizácia 28,60 s DPH 13.03.2013 IURA EDITION SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská 17.04.2013
Faktúra 20140023 oprava zariadenia PSN - kuchyňa 37,80 s DPH 20140005 07.02.2014 Morez Efekt s.r.o. SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská 12.03.2014
Faktúra 20130359 elektronický vrátnik 1 440,00 s DPH 15/2013 23.12.2013 Morez Efekt s.r.o. SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská 28.01.2014
zobrazené záznamy: 1-20/11582